경리·회계·세무 가이드 231

종합소득세 기장의무, 간편장부 대상자와 복식부기 의무자 기준을 알아보자

종합소득세 기장의무란 종합소득세 신고 대상자가 모든 거래내역을 장부에 기록하고, 종합소득세 신고 시 기록한 장부를 제출하는 것을 말합니다. ​여기서 기장의무는 직전 연도 수입금액과 사업자 유형에 따라 간편장부 대상자와 복식부기 의무자로 구분할 수 있습니다.​같은 숙박업 사업자라도 직전 연도 수입금액이 일정 금액 이상이면 복식부기 의무자로 구분되고, 수입금액이 같더라도 사업주 유형에 따라 간편장부 대상자로 또는 복식부기 의무자로 각각 다르게 구분될 수 있습니다.​초보 사업자분들 중에서 종종 본인이 간편장부 대상자인지 복식부기 의무자인지 헷갈리시는 분들이 있습니다.​이번 글에서는 얼마에요와 함께 종합소득세 기장의무와 관련하여 간편장부 대상자와 복식부기 의무자 기준을 알아보도록 하겠습니다. ​종합소득세 간편장..

부가세(부가가치세) 신고 시 업종별 유의사항을 간단하게 정리해드려요

사업을 시작하면 분기(1월, 4월, 7월, 10월)마다 부가세(부가가치세)를 신고 및 납부해야 합니다.​종합소득세와 마찬가지로 매년 정기적으로 내야 하는 세금이어서, 사업자들에게는 부가세가 매우 중요하다고 할 수 있어요. 게다가 부가세는 성실히 신고하지 않거나 실제 세액보다 적게 신고하면 가산세가 부과되므로 더욱 신경 써야 합니다.​사업을 처음 시작하는 사업주분들은 부가세(부가가치세) 신고 때 어떤 점을 유의해야 하는지 궁금하실 겁니다.​그래서 이번 글에서 [얼마에요]와 함께 부가세(부가가치세) 신고 시 업종별 유의사항을 함께 알아보도록 하겠습니다.​ 외식업 : 카드 매출 및 배달 매출 누락, 과대 수취 주의 필요외식업 부가세(부가가치세) 신고 시 유의사항을 알아보겠습니다.​외식업은 객단가와 회전율에 따..

자영업자를 위한 세금 절세 방법에 관한 기본 꿀팁

​  혹시 지금 이 글을 보는 자영업 사장님! 세금 절세 방법에 관해 알고 싶으신가요?  자영업자가 되면 생각보다 많은 돈이 고정비로 빠져나가게 됩니다. 오프라인 매장이나 사무실이 있는 사업주라면 매출이 적든 많든 매달 월세와 가스비와 전기세 등 관리비와 공과금을 내야 하죠.​여기에 더해 자영업자는 종합소득세와 부가가치세, 원천세 등 여러 종류의 세금을 납부해야 합니다. 특히 세금 관련 업무는 많은 자영업자분이 어려워하여 세무사에게 대행을 맡기는데요 여기서 추가 비용이 발생합니다.​그래서 항상 세금은 자영업자에게 큰 짐으로 다가옵니다. 하지만 월세와 공과금과는 다르게, 세금은 절세 노하우만 잘 알아두면 합법적인 범위 내에서 세금을 크게 줄일 수 있습니다.​납부할 세금이 줄어들면 자영업자의 경영 부담이 완..

부가가치세(부가세) 매입세액 불공제 항목과 공제 항목이 궁금하신가요?

면세사업자를 제외한 모든 사업자는 부가가치세(부가세)를 반드시 납부해야 합니다.​부가가치세 납부액은 매출세액과 매입세액의 차이로 결정되는데요, 매출세액보다 매입세액이 많으면 부가가치세를 환급받을 수 있습니다.​이를 매입세액 공제라고 합니다. 그래서 많은 사업주가 부가가치세를 환급받거나 부가가치세 납부액을 최대한 아끼기 위해 매입세액 공제를 적극 활용하고 있습니다.​하지만 모든 매입세액을 공제받을 수 있는 것은 아닙니다. 국세청에서 정한 매입세액 불공제 항목이 있는데요, 만약 이를 모르면 예상보다 부가가치세 납부액이 높게 나와 당황하실 수 있습니다.​이번 글에서는 [얼마에요]와 함께 부가가치세(부가세) 매입세액 불공제 항목과 공제 항목을 자세하게 알아보겠습니다.​  부가가치세(부가세) 매입세액 불공제 항목..

회계 관리 프로그램 , 우리 회사에 딱 맞는 프로그램을 찾는다면

안녕하세요, 28년 코스닥 상장사 아이퀘스트입니다. ​지금 이 글을 읽고 계신 분들은 회계 관리 프로그램 도입을 고민 중인 기업의 대표님이시거나 담당자분이 실 것 같은데요.​오늘은 회계 관리 프로그램을 28년 동안 연구해온 저희가, 회계 관리 프로그램 도입 전 생각 해야 할 내용들을 정리해보려 합니다. ​꾸준히 성장하고 있는 회사라면 자연스럽게 도입할 수밖에 없는 회계 관리 프로그램. 사업의 확장을 기대하고 계시는 분들이라면 이 글이 도움이 되실 거라 생각합니다.    회계 관리 프로그램, 써야 하는 이유  비즈니스가 커지면 커질수록, 회계 관리의 중요성도 더 커집니다. 거래처와 거래량이 증가하면 장부 작성도 복잡해질 수밖에 없고요. ​특히 법인사업자나, 규모가 큰 개인사업자라면 복식부기 방식의 회계 처..

거래명세표(거래명세서) 작성하는 법과 세금계산서와의 차이점

거래명세표(거래명세서) 작성하는 법과 세금계산서와의 차이점 거래처를 상대로 매입이나 매출 등 거래가 발생하면 거래를 입증하는 증빙 자료를 교환해야 합니다. 많은 분이 이 증빙 자료로 세금계산서를 떠올리실 겁니다. 실제로 세금계산서는 필수로 발행해야 하므로, 거래 기록을 남기기에 아주 유용합니다.​하지만 세금계산서는 말 그대로 부가세 징수 증빙을 목적으로 작성하는 것이어서, 거래 내역을 상세하게 기록하기는 어렵습니다. 이를 보완하기 위해, 세금계산서 외에 거래명세표(거래명세서)를 따로 작성하고, 세금계산서와 함께 거래처에 전달합니다.​그래서 정확한 거래 기록을 남기기 위해 세금계산서뿐만 아니라 거래명세표를 작성하는 법도 알아둬야 합니다. 그럼 거래명세표(거래명세서)가 구체적으로 무엇이며, 세금계산서와 어..

경리회계 업무, 생각보다 기업 경영에서 중요한 이유

경리회계 업무는 언뜻 간단해 보이지만 사실 경영에서 굉장히 중요한 역할을 담당합니다. 회계 관리로 자금을 어떻게 운용하느냐에 따라 사업의 성패가 달라지기 때문이죠.​특히 초기 스타트업들은 대체로 특정 기술 전문가나 아이디어를 구현하는 BM 설계 전문가, 영업 담당자, 운영 담당자 등 생존을 위한 소규모 멤버로만 구성되어 있습니다. 창업 초기부터 경리회계 담당자를 따로 두는 스타트업은 거의 없는 편이죠.​그래서 사업 초기에는 대표님이 직접 자금 관리와 집행을 관리해야 합니다. 전문가까지는 아니어도 기본적인 세무, 회계 지식은 어느 정도 이해해야 합니다.​경리회계 업무를 해본 적이 없는 분이라면 심각하게 생각하지 않을 수도 있습니다. 하지만 우리가 생각하는 것 이상으로 경리회계 업무는 기업 경영에 미치는 영..

2025년 최저임금 10,030원 결정! 월급과 실업급여는 얼마나 오를까?

2025년 최저임금이 발표됐습니다. 이번 최저임금은 여러모로 의미가 있는데, 그동안 뜨겁게 논의됐던 ‘최저임금 1만 원’을 드디어 돌파했기 때문이죠.​최저임금 인상됨에 따라 자연스럽게 최저 월급과 연봉도 인상될 예정입니다. 자연스럽게 임직원의 기본급에도 영향을 주게 되겠죠. 하지만 최저임금이 인상되면 급여 외에도 HR팀이 신경 써야 할 게 많아집니다. ​그래서 오늘은 [얼마에요ERP]와 함께, 새롭게 인상된 2025년 최저임금과 이에 따른 다양한 변화에 관해 알아보도록 하겠습니다.​​1. 2025년 최저임금 = 10,030원2025년 최저임금은 시간당 10,030원으로 결정됐습니다. 이는 2024년 최저임금인 9,860원에서 170원(1.7%) 인상된 금액이에요. 주휴수당을 포함하면 12,036원입니다...

일용직 급여(인건비) 신고 시 꼭 알아야 할 주의사항을 알아보아요(feat. 기한, 제출서류, 가산세)

일용직 근로자에게 급여(인건비)를 지급하면 급여 지급명세서를 발행하고 임금대장에 작성해야 합니다. 지난 번 저희 아이퀘스트 블로그에서는 급여 지급명세서를 발행하는 방법에 관해 포스팅했었죠.​일용직 근로자에게 급여를 지급하면 사업자는 명세서 발급 외에도 매달 일용직 급여 신고를 해야 합니다. 만약 신고하지 않거나 늦게 신고하면 가산세가 부과되기 때문에, 꼼꼼하게 체크하고 늦지 않게 신고해야 합니다.​이번 글에서는 일용직 급여(인건비) 신고 시 기한이나 제출서류, 가산세 등 사업자가 알아야 할 주의사항에 관해 알아보겠습니다.​  일용직 급여 원천징수 세액 계산먼저 일용직 근로자 급여를 지급할 때 사업자가 계산해야 할 원천징수 세액을 알아보겠습니다. 일용직 근로자의 원천징수 세액 산출식은 아래와 같습니다.  ..

아르바이트(알바생) 고용하면 인건비 세금 처리는 어떻게 해야 하나요?

아르바이트(알바생)를 고용하고 있는 기업이나 사업자들에게 가장 궁금한 주제 중 하나는 아마도 '아르바이트생 인건비 세금 처리'일 것입니다.​특히 아르바이트(알바생)를 가장 많이 고용하는 자영업자 사장님분들에게 가장 필요한 정보입니다. 아르바이트생 인건비 처리에 관한 명확한 가이드라인이 있으면 적절하게 비용 처리해서 종합소득세 신고 시 납부할 세금을 아낄 수 있기 때문이죠.​반대로 이를 모르고 인건비 처리하면 예상보다 더 높은 세금을 납부하는 등 세무상으로 복잡한 문제가 발생하여 난처한 상황에 부닥칠 수 있습니다.​이번 글에서는 [얼마에요]와 함께 아르바이트 고용 시 인건비 세금 처리에 관한 팁을 알아보도록 하겠습니다.​​아르바이트(알바생) = 단시간? 초단시간?먼저 아르바이트(알바생)이 어떤 근로자로 분..