연말정산 환급금 2월 급여 반영 시 처리 방법 총정리|원천세 신고 유형별 유의사항

연말정산이 마무리되면 많은 사업장과 실무자분들께서 가장 많이 궁금해하시는 부분이 바로
연말정산 환급금은 언제 지급되는지, 그리고 2월 급여에 반영할 경우 원천세 신고는 어떻게 해야 하는지입니다.
쉽고 알찬 회계 프로그램 [AI 얼마경리]가 연말정산 환급금 지급 시기, 2월 급여 반영 시 원천세 신고 유형별 처리 방법까지
실무 기준으로 정리해 드리겠습니다.
연말정산 환급금 지급 시기
연말정산 환급금 지급 시기는 회사마다 다소 차이가 있습니다.
대부분의 회사는 2월 급여에 포함하여 지급하지만,
회사 내부 사정 등에 따라 3월 급여에 지급되거나 별도로 지급되는 경우도 존재합니다.
실무적으로는 2월 급여 반영이 가장 일반적입니다.
연말정산 환급금 2월 급여 반영 시 원천세 신고 유형 3가지
연말정산 환급금을 2월 급여에 반영할 경우 기준으로, 원천세 신고 방법을 정리해 드리겠습니다.
① 매월 신고 (귀속 = 지급)
2025년 귀속 연말정산을 완료했다면,
계산된 차감징수세액을 기준으로 직원에게 추가 납부 또는 환급을 진행해 주어야 합니다.
② 매월 신고 (귀속월 ≠ 지급월)
귀속월과 지급월이 다른 경우에는 데이터 불러오기가 핵심입니다.
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✅ 처리 절차
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이 과정을 거쳐야만 연말정산 환급(또는 추가납부) 금액이 이행상황신고서의 (12) 전월미환급액 항목에 정상 반영됩니다.
👉 순서를 잘못 적용할 경우 환급액이 누락되거나 오류가 발생할 수 있어 주의가 필요합니다.
③ 반기 신고
반기 신고 사업장의 경우에도 1월 ~ 6월 데이터를 불러오면
연말과 반기가 체크되어 급여 자료와 연말 데이터를 동시에 반영할 수 있습니다.
단, 반기 납부자라고 해서 반기까지 반드시 기다릴 필요는 없습니다.
2월에 반영해 환급을 진행할 수 있습니다.
연말정산 환급금 2월 급여 반영 시 처리 방법 총정리
- 연말정산 환급금은 대부분 2월 급여에 반영
- 원천세 신고 방식(매월/반기, 귀속·지급월)에 따라 처리 방법 상이
- 데이터 불러오기 순서와 귀속·지급월 설정이 핵심
연말정산 환급금 회계 처리, 아직도 헷갈리신다면
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