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원천세 신고의 모든 것! 납부기한과 신고방법을 알아볼게요!(feat. ERP 솔루션)

직원을 고용하거나 프리랜서와 계약을 맺은 사업장은 의무적으로 원천세를 신고해야 합니다. 원천세란 무엇인지 모르는 사장님들도 계실 텐데요, 사업자가 내야 하는 세금의 종류가 워낙 다양하지만 원천세는 그중에서도 꽤 골치 아픈 쪽에 속합니다.​원천세란 근로소득과 사업소득, 기타소득, 퇴직소득 등 모든 원천징수 대상 소득에 부과되는 국세(소득세)와 지방세(지방소득세)입니다.​그리고 사업자가 근로자나 프리랜서에게 급여/대금을 지급하기 전, 급여/대금에서 원천세를 먼저 제한 후 국가에 원천세를 대신 납부하는 것을 원천징수라고 합니다.​직원이나 프리랜서를 처음 고용하신 사장님들이라면 원천세를 어떻게 신고해야 할 지 헷갈리실 겁니다. 그래서 이번 글에서는 얼마에요와 함께 원천세 신고 납부기한과 신고방법 등 원천세 신고..

종합소득세 중간예납과 추계액 신고 방법을 자세하게 알아볼게요

종합소득세 중간예납 고지서를 받았는데 이게 뭔가요?   대한민국의 모든 사업주는 매년 5월마다 종합소득세를 신고 및 납부해야 합니다. 근로소득자라도 사업소득이 있다면 종합소득세를 신고해야 하죠.​일반적으로는 연 1회 종합소득세를 신고하는 게 원칙인데요, 몇몇 사업주분들은 하반기에 ‘종합소득세 중간예납 고지서’라는 걸 받습니다. 평소에 종합소득세만 알고 계셨던 분들은 처음 받아본 중간예납 고지서에 적잖게 당황하기도 합니다.​종합소득세 중간예납을 알아두면 세금 부담이 완화될 뿐만 아니라, 효율적인 자금 운용에도 큰 도움이 됩니다.​이번 글에서 종합소득세 중간예납과 추계액 신고 방법에 관해 자세하게 알아보겠습니다.​ 종합소득세 중간예납이란 무엇인가요?‘종합소득세 중간예납’이란 금년 상반기(1월 ~ 6월)의 소..

사장님을 위한 간이지급명세서 제출의 모든 것(faet. 제출 기한, 제출방법, 가산세)

사업자가 근로자나 다른 사업자에게 소득을 지급하면 원천징수의무자로서 간이지급명세서를 제출해야 합니다. ​간이지급명세서를 간단하게 설명하자면, 원천징수의무자가 지급한 근로소득/사업소득 내역을 기재한 문서입니다.​간이지급명세서는 2019년부터 근로장려금 제도가 개편되면서, 근로자와 사업자의 소득을 정확하게 파악하기 위해 도입됐습니다. 근로장려금의 안정적인 정착과 활성화를 위해 시작된 것이죠.​따라서 사업자라면 간이지급명세서를 꼭 잊지 말고 제출 기한 안에 제출해 주셔야 합니다. 특히 근로소득 간이지급명세서는 2024년부터 제출 기한이 바뀌기 때문에 꼭 알아두셔야 합니다.​이번 글에서는 얼마에요와 함께 사장님을 위한 간이지급명세서 제출에 관해 함께 알아보겠습니다.​ 근로소득 간이지급명세서 제출 기한근로소득 간..

종합소득세 기장의무, 간편장부 대상자와 복식부기 의무자 기준을 알아보자

종합소득세 기장의무란 종합소득세 신고 대상자가 모든 거래내역을 장부에 기록하고, 종합소득세 신고 시 기록한 장부를 제출하는 것을 말합니다. ​여기서 기장의무는 직전 연도 수입금액과 사업자 유형에 따라 간편장부 대상자와 복식부기 의무자로 구분할 수 있습니다.​같은 숙박업 사업자라도 직전 연도 수입금액이 일정 금액 이상이면 복식부기 의무자로 구분되고, 수입금액이 같더라도 사업주 유형에 따라 간편장부 대상자로 또는 복식부기 의무자로 각각 다르게 구분될 수 있습니다.​초보 사업자분들 중에서 종종 본인이 간편장부 대상자인지 복식부기 의무자인지 헷갈리시는 분들이 있습니다.​이번 글에서는 얼마에요와 함께 종합소득세 기장의무와 관련하여 간편장부 대상자와 복식부기 의무자 기준을 알아보도록 하겠습니다. ​종합소득세 간편장..

부가세(부가가치세) 신고 시 업종별 유의사항을 간단하게 정리해드려요

사업을 시작하면 분기(1월, 4월, 7월, 10월)마다 부가세(부가가치세)를 신고 및 납부해야 합니다.​종합소득세와 마찬가지로 매년 정기적으로 내야 하는 세금이어서, 사업자들에게는 부가세가 매우 중요하다고 할 수 있어요. 게다가 부가세는 성실히 신고하지 않거나 실제 세액보다 적게 신고하면 가산세가 부과되므로 더욱 신경 써야 합니다.​사업을 처음 시작하는 사업주분들은 부가세(부가가치세) 신고 때 어떤 점을 유의해야 하는지 궁금하실 겁니다.​그래서 이번 글에서 [얼마에요]와 함께 부가세(부가가치세) 신고 시 업종별 유의사항을 함께 알아보도록 하겠습니다.​ 외식업 : 카드 매출 및 배달 매출 누락, 과대 수취 주의 필요외식업 부가세(부가가치세) 신고 시 유의사항을 알아보겠습니다.​외식업은 객단가와 회전율에 따..

재고관리 프로그램, 엑셀 말고 저렴하고 편한 거 없나요?

​엑셀로 재고관리 중인 쇼핑몰 직원입니다.초반에는 재고를 하나하나 확인하고 엑셀로 관리하는 게 크게 어렵진 않았습니다.그런데 시간이 지나고 제품 수와 옵션이 많아지면서 일을 끝내지 못해 야근을 하는 날들이 늘어나고 있습니다.심지어 엑셀 파일이 너무 무거워져서 파일 여는 시간만 해도 엄청 걸려요.​이제 저희도 재고관리 프로그램을 사용하면 좋을 것 같아서,사장님께 말씀드렸더니 한 번 알아보라고 하셨습니다.그래도 가격이 너무 비싸면 도입이 어려울 것 같은데….구축 비용은 어느 정도 들지, 얼마나 유용할지 궁금합니다. 많은 기업에서 첫 재고관리 프로그램으로 엑셀을 선택합니다. 엑셀은 모두에게 익숙한 툴이고, 재고관리 외에도 여러 용도로 많이 사용되고, 비용 부담도 크지 않기 때문이죠.하지만 조금만 제품 수가 ..

자영업자를 위한 세금 절세 방법에 관한 기본 꿀팁

​  혹시 지금 이 글을 보는 자영업 사장님! 세금 절세 방법에 관해 알고 싶으신가요?  자영업자가 되면 생각보다 많은 돈이 고정비로 빠져나가게 됩니다. 오프라인 매장이나 사무실이 있는 사업주라면 매출이 적든 많든 매달 월세와 가스비와 전기세 등 관리비와 공과금을 내야 하죠.​여기에 더해 자영업자는 종합소득세와 부가가치세, 원천세 등 여러 종류의 세금을 납부해야 합니다. 특히 세금 관련 업무는 많은 자영업자분이 어려워하여 세무사에게 대행을 맡기는데요 여기서 추가 비용이 발생합니다.​그래서 항상 세금은 자영업자에게 큰 짐으로 다가옵니다. 하지만 월세와 공과금과는 다르게, 세금은 절세 노하우만 잘 알아두면 합법적인 범위 내에서 세금을 크게 줄일 수 있습니다.​납부할 세금이 줄어들면 자영업자의 경영 부담이 완..

부가가치세(부가세) 매입세액 불공제 항목과 공제 항목이 궁금하신가요?

면세사업자를 제외한 모든 사업자는 부가가치세(부가세)를 반드시 납부해야 합니다.​부가가치세 납부액은 매출세액과 매입세액의 차이로 결정되는데요, 매출세액보다 매입세액이 많으면 부가가치세를 환급받을 수 있습니다.​이를 매입세액 공제라고 합니다. 그래서 많은 사업주가 부가가치세를 환급받거나 부가가치세 납부액을 최대한 아끼기 위해 매입세액 공제를 적극 활용하고 있습니다.​하지만 모든 매입세액을 공제받을 수 있는 것은 아닙니다. 국세청에서 정한 매입세액 불공제 항목이 있는데요, 만약 이를 모르면 예상보다 부가가치세 납부액이 높게 나와 당황하실 수 있습니다.​이번 글에서는 [얼마에요]와 함께 부가가치세(부가세) 매입세액 불공제 항목과 공제 항목을 자세하게 알아보겠습니다.​  부가가치세(부가세) 매입세액 불공제 항목..

회계 관리 프로그램 , 우리 회사에 딱 맞는 프로그램을 찾는다면

안녕하세요, 28년 코스닥 상장사 아이퀘스트입니다. ​지금 이 글을 읽고 계신 분들은 회계 관리 프로그램 도입을 고민 중인 기업의 대표님이시거나 담당자분이 실 것 같은데요.​오늘은 회계 관리 프로그램을 28년 동안 연구해온 저희가, 회계 관리 프로그램 도입 전 생각 해야 할 내용들을 정리해보려 합니다. ​꾸준히 성장하고 있는 회사라면 자연스럽게 도입할 수밖에 없는 회계 관리 프로그램. 사업의 확장을 기대하고 계시는 분들이라면 이 글이 도움이 되실 거라 생각합니다.    회계 관리 프로그램, 써야 하는 이유  비즈니스가 커지면 커질수록, 회계 관리의 중요성도 더 커집니다. 거래처와 거래량이 증가하면 장부 작성도 복잡해질 수밖에 없고요. ​특히 법인사업자나, 규모가 큰 개인사업자라면 복식부기 방식의 회계 처..

거래명세표(거래명세서) 작성하는 법과 세금계산서와의 차이점

거래명세표(거래명세서) 작성하는 법과 세금계산서와의 차이점 거래처를 상대로 매입이나 매출 등 거래가 발생하면 거래를 입증하는 증빙 자료를 교환해야 합니다. 많은 분이 이 증빙 자료로 세금계산서를 떠올리실 겁니다. 실제로 세금계산서는 필수로 발행해야 하므로, 거래 기록을 남기기에 아주 유용합니다.​하지만 세금계산서는 말 그대로 부가세 징수 증빙을 목적으로 작성하는 것이어서, 거래 내역을 상세하게 기록하기는 어렵습니다. 이를 보완하기 위해, 세금계산서 외에 거래명세표(거래명세서)를 따로 작성하고, 세금계산서와 함께 거래처에 전달합니다.​그래서 정확한 거래 기록을 남기기 위해 세금계산서뿐만 아니라 거래명세표를 작성하는 법도 알아둬야 합니다. 그럼 거래명세표(거래명세서)가 구체적으로 무엇이며, 세금계산서와 어..